送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-08-21 09:26

之前垫付时,有没有做其他应付款的分录啊?还是要准备直接报销啊?

罗达 追问

2018-08-21 09:29

什么都没做

张艳老师 解答

2018-08-21 09:30

借:管理费用--办公费   贷:库存现金 
直接走现金报销处理就可以了。

罗达 追问

2018-08-21 09:31

报销就是直接从公账转账到老板自己的私卡里吗

张艳老师 解答

2018-08-21 09:33

是的,可以直接公对私转账的。

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相关问题讨论
之前垫付时,有没有做其他应付款的分录啊?还是要准备直接报销啊?
2018-08-21 09:26:41
支付技术维护费时,   借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数
2020-01-04 09:02:26
借:管理费用820,贷:其他应付款820
2017-03-01 16:38:38
您好,去税务局报,到时税务局会指定你去哪里购买?按照税务局说的地点去购买
2020-06-30 16:43:56
你好!是的。是需要购买的了
2019-08-15 16:10:05
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