- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-08-21 09:26
之前垫付时,有没有做其他应付款的分录啊?还是要准备直接报销啊?
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之前垫付时,有没有做其他应付款的分录啊?还是要准备直接报销啊?
2018-08-21 09:26:41
支付技术维护费时,
借:管理费用
贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
借:管理费用 负数
2020-01-04 09:02:26
借:管理费用820,贷:其他应付款820
2017-03-01 16:38:38
您好,去税务局报,到时税务局会指定你去哪里购买?按照税务局说的地点去购买
2020-06-30 16:43:56
你好!是的。是需要购买的了
2019-08-15 16:10:05
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