- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
借:预付账款54000贷:银行存款54000
2018-08-18 15:40:51
你好,装修完才分摊的
借;管理费用等科目 贷;长期待摊费用
2017-03-03 09:45:55
您好
请问预付的时候收到发票了么
2020-08-03 14:51:41
你好,属于建筑行业不属于商贸企业
2018-03-29 16:43:30
您好,分录,借;预付账款,3200元,贷:主营业务收入,32*80减去增值税,应交税费-应交增值税,32*80*增值税率/(1+增值税率),应付账款,3200-32*80。
2017-09-25 21:56:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号


