送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-16 15:04

你好,是的,分录没错。

邹老师 解答

2018-08-16 15:05

你好,应当是   借:原材料        应交税费-待认证进项税额,而不是待抵扣,贷:应付账款

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相关问题讨论
一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
你好,认证与抵扣是同步的 认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25
您好,前一个待抵扣进项税额是哪里来的金额呀
2023-09-27 22:32:32
你好,没有认证但是发票入账的情况下 借;原材料等科目,应交税费——应交增值税(待认证进项税额),贷;银行存款等科目 发票认证了 借;应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应交税费——应交增值税(待认证进项税额) 这里是结转到进项税额,而不是待抵扣进项税额的
2019-12-27 09:01:05
您好,学员是的,本月入账是计入“应交税费——待抵扣进项税额”
2019-08-30 10:32:24
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