上月预付22万,买试剂送设备,合同中说明每次购试剂的总金额一半从预付款中扣,一半付款,本月购试剂又付了8900元,对方开了一张22万的票,又开了一张8900的票,该怎么做分录

CY
于2018-08-15 23:12 发布 1215次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-08-15 23:15
您好,根据开具的发票做分录,借:原材料或者库存商品等科目,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,用于应税项目,否则无此分录),贷:预付账款,或者银行存款等科目。送设备以后再处理。
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您好,您可以先借预付款项,贷银行存款,
2020-06-20 13:39:19
您好!这个不用做分录
2022-05-09 18:27:32
你好,钱是上个月付的还是这个月付的?
2020-06-27 09:05:39
同学,你好
借:预付账款
贷:银行存款
2022-04-10 15:36:02
你好
什么原因负数
你应该分摊的时候借费用
贷长期待摊费用的吧
2022-11-04 21:57:39
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2018-08-15 23:19
王雁鸣老师 解答
2018-08-15 23:25