送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-08-15 23:15

您好,根据开具的发票做分录,借:原材料或者库存商品等科目,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,用于应税项目,否则无此分录),贷:预付账款,或者银行存款等科目。送设备以后再处理。

CY 追问

2018-08-15 23:19

设备上月已送,开始使用了,

王雁鸣老师 解答

2018-08-15 23:25

您好,设备可以另外入账吧,借:固定资产等科目,贷:营业外收入-赠送收入等科目。

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相关问题讨论
您好,您可以先借预付款项,贷银行存款,
2020-06-20 13:39:19
您好!这个不用做分录
2022-05-09 18:27:32
你好,钱是上个月付的还是这个月付的?
2020-06-27 09:05:39
同学,你好 借:预付账款 贷:银行存款
2022-04-10 15:36:02
你好 什么原因负数 你应该分摊的时候借费用 贷长期待摊费用的吧
2022-11-04 21:57:39
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