- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-08-15 06:49
你好,因为有些事刚成立的,有些是涉及移交等,需要在6月份建账,以前有账的,可以以前期的期末数作为6月建账的期初数,以前没账的,也可以假设期初数为0,后期再把建账前的数据补做上去
相关问题讨论
你之前报税么,报税申报实际数据么,没有报为了申报和报税保持一致,不建议做账启用去年了
2019-09-19 14:49:42
建议看一下学堂齐红老师讲解的相关课程。需要先做一份资产负债表草表,试算平衡后,才能录入期初余额的。
2019-09-05 16:51:55
你好,建账环节有个期初数录入,根据之前账务的上年期末数录入就是了
2018-12-17 15:17:45
是新企业吗,还是老企业?
2018-10-13 15:33:43
以前发生的数据在建账初的一个月,用前面的凭证号进行处理分录
2017-08-20 16:09:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号


