送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-08-13 11:44

您好, 可以抵扣的,就是在增值税申报表上填写以前月份认证,本月抵扣的进项税金额栏里就行了。前提是到7月份认证的时候,按发票日期推算,没有超过认证有效期。

阳光 追问

2018-08-13 11:51

就是没有在申报表体现哦,这样子还能抵扣吗

王雁鸣老师 解答

2018-08-13 13:51

您好,这种情况可以抵扣的。

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相关问题讨论
您好 如果已经知道对方作废了发票 申报期还没有截止 应该撤销申报做进项税额转出再重新申报
2019-08-15 08:31:48
老师,但是增值税申报表没有自动显示,是不是要自己输入呢
2022-02-19 21:53:09
你好,是1080元的哦,借应交税费--增值税加计抵减税额,贷其他收益,借应交税费--未交增值税,贷应交税费--增值税加计抵减税额
2019-06-11 15:20:40
老师,签名确认是不是在月底就要做
2020-07-11 12:24:59
你好,可以在三月才记账
2018-04-12 14:44:46
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