送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-08-13 11:44

您好, 可以抵扣的,就是在增值税申报表上填写以前月份认证,本月抵扣的进项税金额栏里就行了。前提是到7月份认证的时候,按发票日期推算,没有超过认证有效期。

阳光 追问

2018-08-13 11:51

就是没有在申报表体现哦,这样子还能抵扣吗

王雁鸣老师 解答

2018-08-13 13:51

您好,这种情况可以抵扣的。

上传图片  
相关问题讨论
您好 如果已经知道对方作废了发票 申报期还没有截止 应该撤销申报做进项税额转出再重新申报
2019-08-15 08:31:48
你好,是1080元的哦,借应交税费--增值税加计抵减税额,贷其他收益,借应交税费--未交增值税,贷应交税费--增值税加计抵减税额
2019-06-11 15:20:40
您好,是下一期抵扣的
2022-02-19 21:51:45
你等到星期一报税可能就可以了,数据还没有传到金税三期申报系统中
2020-07-11 12:22:36
你好 你不允许抵扣。 你需要做转出处理的 。填写附表2 做转出
2021-04-06 10:07:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...