老师,个体工商户要给别的公司开居间费发票,营业执 问
那个开的是其他经纪代理服务的税目 答
请问老师有自动编制合并报表的excle表格吗?(主要是 问
您好,有的,给个邮箱发您好不好 答
去年签的合同 今天才收到钱 开发票,有税务风险? 问
您好,意思是前面没有确认收入,是吧,合同上面是 怎么约定的? 答
我现在不是做了一家账吗?然后这个这个账啊,它是什 问
服务业企业 一般的成本项目包括 人员工资 固定资产、 办公用品 如果实在没有成本,看能不能申请核定征收 答
员工代为购买劳保用品在费用报销时有什么注意情 问
直接凭发票和入库验收单报销就行 答

业务:有一笔17年挂账,建账时,我的分录是:借:长期待摊费用-以前年度没单没数据,120000贷:应付账款,120000,然后现在付款了:我分录是这样:借:应付账款120000,贷:长期待摊费用 120000,借:长期待摊费用120000,贷:银行存款120000老师,帮看看分录是不是这样,。不太确定是否对
答: 你好,付款应当是 借;应付账款 贷;银行存款 付款不会直接冲销长期待摊费用的
长期待摊费用作为过度科目借:预付账款 贷:银行存款借:长期待摊费用 贷:预付账款摊销时:借:主营业务成本 贷:长期待摊费用分录对吗?
答: 您好 你书写的分录正确的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
专修发票提前抵扣做的是借应交税费贷应付账款-费用,后来来了合同,付款单,直接做借长期待摊费用 贷银行存款,本来应该做借长期待摊费用应交税费-进项税贷银行存款,但是进项税提前做了分录,我直接做借长期待摊费用贷银行存款,第二年如何调整,要用待处理财产损益吗
答: 你好,你这是价税分开来做的,第一个没有问题,你合计起来不也是借长期待摊费用, 应交税费应交增值税进项, 贷应付账款, 银行存款,那上面你前两个分录合计起来,不就是我写的这个。
之前我司的装修费的分录:借:长期待摊费用,贷:应付账款。现已付款,但对方是开专票,那是不是长期待摊费用的总数需要调整。借:应付账款;应交税费-进项,贷:银行存款。之后税费如何冲减待摊费用?
,前期房屋改造费,计长期街坊摊费用,可以分两步做账吗? 借:银行 存款 贷:实收资本-AA 借:长期待摊费用-改造费 贷:银行存款 前期的都可以这样账录入系统吗?
装修摊销1、已付清:借:长期待摊费用 贷:银行存款 ,摊销时:借:销售费用 贷:长期待摊费用2、未付清,支付时,借:预付账款 贷:银行存款,,开业了,款还未付完, 摊销时分录怎么写的
老师,计账科目错误,跨年度更正,原凭证借 主营业务成本 贷 银行存款 应付账款 更正后凭证借 长期待摊费用 贷银行存款 应付账款 请问更正时可不可以红字冲借 主营业务成本 贷 长期待摊费用?


糊涂 追问
2018-08-11 15:24
邹老师 解答
2018-08-11 15:25