送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-11 13:50

你好,附加税计税依据按0填写的

Luck Fairy 追问

2018-08-11 13:57

那如果增值税销-进=5020,留抵的5000,增值税申报20 
附加税按20的基数,是吗

邹老师 解答

2018-08-11 14:03

你好,是的,是把20作为附加税计税依据的

上传图片  
相关问题讨论
您好 预缴增值税跟附加税后 是这样计算申报
2019-12-03 13:03:38
你好,是的,是这样的
2023-07-05 11:46:00
是的 附加税是根据应交增值税来计提缴纳的 你有进项税 可以抵扣销项税的 抵减之后的金额才是应交增值税
2018-11-15 09:38:52
这个一般增值税栏次填写0 这个
2020-03-16 13:57:34
同学你好,不是的,零申报是本月没有进项和销项,才是零申报,有进项和销项,是正常申报,销项小于进项,只是申报完,不需要缴纳税款
2020-08-04 16:48:37
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...