上月增值税销项-进项=5020,留抵未抵的税额为10800,所以增值税本月不用缴冲抵以前的就可以了,但是附加税申报基数我应该怎么处理?是写0,还是写5020?
Luck Fairy
于2018-08-11 13:50 发布 628次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-08-11 13:50
你好,附加税计税依据按0填写的
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您好
预缴增值税跟附加税后 是这样计算申报
2019-12-03 13:03:38

你好,是的,是这样的
2023-07-05 11:46:00

是的 附加税是根据应交增值税来计提缴纳的 你有进项税 可以抵扣销项税的 抵减之后的金额才是应交增值税
2018-11-15 09:38:52

这个一般增值税栏次填写0 这个
2020-03-16 13:57:34

同学你好,不是的,零申报是本月没有进项和销项,才是零申报,有进项和销项,是正常申报,销项小于进项,只是申报完,不需要缴纳税款
2020-08-04 16:48:37
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2018-08-11 13:57
邹老师 解答
2018-08-11 14:03