昨天到税局交税,简易增收的税交了6796.30,但百分之十税交拜是上个月的发票做了一个冲红,所以是负数10606.3随后,这个负数税局邦我转到了留抵里去了,如何做这个分录,如何处理业务
林烨
于2018-08-11 11:08 发布 607次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2018-08-11 16:06
你好,我认为税局给你转入了留抵,你可以按正常的冲红进行会计处理。
发票冲红时 借主营业务收入 贷应收账款 应交税费-应交增值税-销项税额 负数
以后再开票时 发生的贷方的正数销项优先冲减上面冲红发票的销项负数,按冲减后的余额计算应交的增值税。
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你好,我认为税局给你转入了留抵,你可以按正常的冲红进行会计处理。
发票冲红时 借主营业务收入 贷应收账款 应交税费-应交增值税-销项税额 负数
以后再开票时 发生的贷方的正数销项优先冲减上面冲红发票的销项负数,按冲减后的余额计算应交的增值税。
2018-08-11 16:06:00

去税局交税的时候,做分录 借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款
2018-07-04 09:23:12

那月底还用计提吗
2017-05-05 09:47:06

借:应收账款等
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税
借:应交税费——应交增值税
贷:银行存款
2018-09-13 09:52:52

借;应交税费 贷;银行存款
2017-11-29 17:26:58
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