送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-08-11 09:09

这个是需要考虑的,都要考虑的了

东梅 追问

2018-08-11 09:10

考虑的话,就是根据每个公司的成本费用怎么分摊来做吧?

袁老师 解答

2018-08-11 11:01

这个一般是工时分配的了

东梅 追问

2018-08-11 11:43

老师,你说的工时分配,是人工工资吗?

东梅 追问

2018-08-11 11:43

怎么分配?

东梅 追问

2018-08-11 14:23

老师,能帮我解答下这题吗?

袁老师 解答

2018-08-11 15:52

是的,统计人工工时,工资总和除以工时乘以各自工时就可以的了

东梅 追问

2018-08-11 16:43

嗯,谢谢老师!

袁老师 解答

2018-08-11 16:45

好的不用客气的了

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相关问题讨论
这个是需要考虑的,都要考虑的了
2018-08-11 09:09:43
您好,外账倒推出来的主营业务成本,人工,费用都确定了,最后通过暂估材料来领出材料的多少,不要考虑半成品分摊人工,费用了,这样的前提是半成品上下月数量稳定不变。如果考虑的话,根据工时来分配,工时可以是工作时间,也可以是工资额。分录就是把当月的工资记入生产成本科目,根据工资表,借;生产成本-人工费,贷:应付职工薪酬-工资。根据入库的产成品核算的成本中的材料费,人工费,制造费用,借:产成品,贷:生产成本-材料费,人工费,制造费用。
2018-08-11 14:47:08
你好,暂估材料主要是为了控制利润情况 倒推的成本是结转的主营业务成本金额
2018-08-08 08:28:33
您好,如果倒推情况下,入库时的借记库存商品和出库时的贷记库存商品,这两个数据一样的。
2018-08-16 21:28:00
你材料领用你是根据上期期末材料+本期购进-本期期末实有数据=本期领用。
2019-08-13 10:00:12
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