出口免抵退税企业7月有申请进项红字信息表,供应商当月也开出了相应的负数发票,在申报增值税的时候有做红字信息表栏做进项税额转出“333.46”元,当月在退税综合服务平台申请退税上传数据,反馈信息显示“流程不予办理!1检查没有通过,免抵退税汇总表以下数据不一致(审核,申报)2与纳税表差2: 0.00 , -333.46”;请问这种情况怎么处理呢
明珠
于2018-08-10 17:20 发布 1211次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好,这个你需要咨询当地税局,或者咨询12366
2018-08-11 15:23:50

可以的
2018-12-30 08:24:39

你好,计入附表二的进项税额栏次
进项税额按正数进项发票减去负数进项发票税额填写
是进项税额负数,不是进项税额转出
2018-09-11 08:33:26

你好
不可以填写负数的
2021-08-06 08:27:48

您好!这个应该是填错了吧。正常是不会表上有负数的。
除非之前进项转出转错了。
2020-03-11 17:40:33
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