上个月暂估入库2000,这个月发票到了开了2300元,怎么做账,结转成本时候按暂估金额结转的。

于2018-08-10 16:30 发布 1005次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2018-08-10 16:31
如果实际到货也是2300,冲减上个月的暂估款,然后补结转300的成本
相关问题讨论
如果实际到货也是2300,冲减上个月的暂估款,然后补结转300的成本
2018-08-10 16:31:49
你好,冲销暂估,根据发票做购进,然后对之前结转成本数据差额部分做调整
2018-07-19 16:14:46
您好
请问您暂估时候分录怎么写的
2019-04-09 11:10:46
你好,之前成本结转数据有错误吗
2018-09-29 11:37:48
先暂估结转 然后等到发票到了如果和暂估的不一致就要冲了然后在根据发票金额重新结转!
2019-01-24 14:38:14
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