送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-10 08:34

你好,6  7月份根据原始单据把相应账务补齐就是了

邹老师 解答

2018-08-10 08:37

老师,有个问题咨询你

邹老师 解答

2018-08-10 08:38

就是,这个月才发现2017年的成本多计提了。我要怎么进行调整,分录怎么做?还有,交季度所得税的时候我的表怎么填

会计学堂辅导老师 追问

2018-08-10 08:39

她从3月开始就没登账,他们有内外帐之分,内账没做分录,我怎么给他整外账?

邹老师 解答

2018-08-10 08:42

你好,根据外账的原始单据作出相应分录,出具报表就是了

会计学堂辅导老师 追问

2018-08-10 08:51

老师你好,我想问一下,我司付款2340 手续费3 银行2343 分录是不是借应付2340 手续费3 贷银行2343

邹老师 解答

2018-08-10 08:52

你好,是的,是这样做分录的

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相关问题讨论
你好,6 7月份根据原始单据把相应账务补齐就是了
2018-08-10 08:34:01
你好,这个不是经济业务,不需要写摘要啊
2017-05-07 22:29:16
这个是需要打印的。打印好后交接,如果下一任不要求你打印,也可以不用打印,但一般是要求打印的。
2019-10-18 10:35:54
你好 先整理出来报税数据  把税申报 
2021-07-06 10:46:40
你好! 1.如果前任会计做错账,再交接时候要注明这些事项也意味着后期工作的跟进!也要让老板知道前期的情况,交接清楚未了事项 2.如果你是交接人务必反应到你的领导! 3.如果你觉得这些问题带来风险可以不接的 4.如果接了就应该梳理前期的账!继续工作开展 老师的建议供参考!
2021-08-27 00:34:21
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