1、关于微信提现该怎么做分录啊?然后它提现的时候不是还有手续费吗,那这个手续费又该怎么做呢? 2、就是不是预付别人货款嘛,然后他之前也来过一次发票的,但是还没冲完预付款,然后现在对方又开了发票过来,但是对方开的发票金额大于我这剩下的预付款了,我要是直接按对方开的发票做账的话,预付账款就会出现贷方余额了,所以我就想问下这个我要怎么做分录呢?
罗达
于2018-08-09 14:41 发布 2166次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
相关问题讨论

1、借:银行存款 财务费用--手续费 贷:其他货币资金--维修
2、就是按您说的,要出现预付账款的贷方余额就对了【代表的是应付账款】
2018-08-09 14:46:27

借银存190000借:,银行10000. 贷预付账款200000
2016-03-04 09:47:22

您好
借:其他应付款
贷:银行存款
借:财务费用-手续费
贷:其他应付款
2019-12-01 12:35:43

你好!
直接做分录就可以了
借:财务费用-手续费
贷:银行存款
2019-01-12 18:52:09

借其他货币资金贷预收账款
2024-07-15 11:46:34
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