送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-08-09 12:24

你好,根据工资表计提时,借管理费用等,   贷应付职工薪酬   发放时,借应付职工薪酬    贷其他应付款--押金    贷银行存款

心计划 追问

2018-08-10 08:14

老师,你好,工资表计提时,金额是73190元还是74190元?

徐阿富老师 解答

2018-08-10 08:26

你好,请问这个1000是不是你说的押金?如果是,那么就是74190.

心计划 追问

2018-08-10 08:27

是的,老师

心计划 追问

2018-08-10 08:28

押金是在退回时计提还是: 
借:其他应付款 1000 
    贷:银行存款 1000 
同时: 
借:管理费用  1000 
    贷:应付职工薪酬1000

心计划 追问

2018-08-10 08:30

押金在发放时(扣取时)计提还是退回时计提呢

徐阿富老师 解答

2018-08-10 08:31

你好,那就按照74190计提·

徐阿富老师 解答

2018-08-10 08:33

如果觉得我的回答还满意,请为我五星评价,谢谢。

上传图片  
相关问题讨论
你好,根据工资表计提时,借管理费用等, 贷应付职工薪酬 发放时,借应付职工薪酬 贷其他应付款--押金 贷银行存款
2018-08-09 12:24:18
你好,这些图片看不清楚哦
2018-07-16 09:30:51
借;其他应付款 应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
2017-05-15 17:31:10
上交罚款时
2018-03-03 10:06:08
你好,借:应付职工薪酬 其他应付款 贷:银行存款
2017-07-20 12:21:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...