送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-09 12:01

你好,是去年收入多入账800?

朵朵 追问

2018-08-09 12:04

是的

邹老师 解答

2018-08-09 12:04

你好 ,是这样做分录  
借;以前年度损益调整——主营业务收入   贷;应收账款等科目  800  
借;利润分配——未分配利润  贷;以前年度损益调整——主营业务收入

朵朵 追问

2018-08-09 13:13

老师,快账软件没这个科目怎么办呢?

邹老师 解答

2018-08-09 13:15

你好,那你可以直接这样做分录 
借;利润分配——未分配利润    贷;应收账款等科目  800

朵朵 追问

2018-08-09 21:31

谢谢老

邹老师 解答

2018-08-09 21:31

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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未公分配利润贷方,主营业务收入借方
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2019-03-25 18:40:02
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主营业务收入,你只需要体现在他的发生额里面就行呀,期末余额不用提现。
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2019-07-03 23:42:40
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