老师,将本年利润结转到未分配利润,一般是月结还是 问
那个是年末才结转的哈 答
我们本来答应给客户一些赠品的,后来取消了,不给赠 问
你好,这个你应该开红字发票冲减收入。 或者下次开折扣发票就行。 答
许可项目:医疗服务(依法须经批准的项目,经相关部门 问
你好,这个是看实际有没有这个业务的。有发生才可以接。 答
老师我们是生产方便面的企业 车间使用臭氧发生器 问
你好,这个你可以计入制造费用-设备费 答
老师,可以讲一下“以前年度损益调整” 的使用吗? 问
因为跨年了不能直接损益科目,所以设置以前年度损益调整,调整以前年度的损益 答

建筑企业跨地区预缴增值税,期末转到应交税费-未交增值税吗,即借:应交税费一未交增值税 贷:应交增值税-预缴税款
答: 你好,是的,是这样处理的
建筑行业;1、预缴分录:借:应交税费——预缴增值税 贷:银行 2、月末:借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——预缴增值税 3、应缴增值税=销-进 计提增值税:借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税请老师帮我看下是不是这样做的?
答: 您好!操作是可以这样。但是预交的时候,是计入应交税费—应交增值税—已交税金 贷银行存款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
建筑业预缴增值税是抵减多少结转多少到未交增值税吗
答: 是的,这个是这样的了呢

