送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-07 11:26

你好,发票是购进的时候一次性开具的

2320885989 追问

2018-08-07 11:32

我卖出去呢,不是有分批,预付那些吗

邹老师 解答

2018-08-07 11:40

你好,设备是一次性给到对方了,只是款项是分批支付而已

2320885989 追问

2018-08-07 11:46

不是可以分开吗,老板要我分开开,要晕死了,拆分单价或者数据,那这样做账成本怎么做了

邹老师 解答

2018-08-07 11:47

你好,分期付款购买商品,发票是一次开具,只是付款是分期支付的

2320885989 追问

2018-08-07 11:50

没有我说的这种操作吗

邹老师 解答

2018-08-07 11:53

你好,是的,发票不是分期开具的

2320885989 追问

2018-08-07 12:28

但是股东他们接触的公司都可以按照预付款等等那些开,那我按照她们说的拆分数据或者单价来开的话怎么算成本呢?

邹老师 解答

2018-08-07 12:38

你好,按预付款开具发票,发票数量不就是小数,而不是整数吗?这样取得一方在没有取得全额发票之前是不能计入固定资产核算的

2320885989 追问

2018-08-07 13:26

对,不是数据就是单价会有所不同。不考虑取得的一方的问题,不是都可以吗,只要最后给对方的款一致就好。这期间那成本就不知如何算了

邹老师 解答

2018-08-07 13:30

你好,需要根据你销售数量*单位设备成本计算结转

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相关问题讨论
你好,发票是购进的时候一次性开具的
2018-08-07 11:26:51
您现在需要开具13%的发票的 感谢您的提问如果满意请给五星谢谢
2019-11-20 13:34:47
你好,已经可以开始使用了是吗?如果是的话,先暂估,你知道对方给你开专票普票税率多少吗?
2024-05-30 09:53:35
你好!1借预付账款30 贷银行存款。 2借预付账款30 贷银行存款。 3借固定资产 100 贷预付账款60 应付账款10 银行存款30
2017-08-02 13:52:58
你好!如果只开到60%的票的话,建议你先计入在建工程科目 借预付账款30 贷银行存款30, 然后,借预付账款 30 贷银行存款30 借在建工程 60 贷预付账款60 都收到后。借在建工程40 应付账款10 银行存款30 然后借固定资产 100 贷在建工程100
2017-08-02 14:08:22
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