来一家新单位,单位之前的账特别乱,和实际经营不符,特别是应收账款科目,该怎么办啊
金色朱雀
于2018-08-03 17:15 发布 1400次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-08-03 17:16
这个最好函证应收账款单位,得到真实情况即可的了
相关问题讨论

这个最好函证应收账款单位,得到真实情况即可的了
2018-08-03 17:16:51

您好,建议先按原来数据接过来,制订管理制度,规范操作,对实物进行盘点,把差额记入一个明细科目,保证以后不再出现差错,之后慢慢查清楚原因,再把原来的差额调整处理。
2018-08-11 21:08:28

你好,所有有余额的明细科目都需要的
2017-12-14 12:54:03

这个是个难题,建议看一下凭证能整的最好整出来,不好整理的,整理个大数出来,如张三李四,可以分开整理就分开,分不开的,就写一个往来其他应收款-建账前
2022-07-16 16:42:48

你好,查明原因,以哪个正确的为依据,对错误的部分做相应调整
2017-09-28 17:29:41
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金色朱雀 追问
2018-08-03 17:18
袁老师 解答
2018-08-03 18:19