我 司 在 7 月初 , 已 在 国税 窗 口 申 报并 缴费 了7 月一部分的增值税,但是后面我们又发生销售了,那这次申报的时候,上次已交已申报的增值税及销售额写在哪里扣除?
2.20
于2018-08-03 14:01 发布 531次浏览
- 送心意
程小峰老师
职称: 中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
相关问题讨论

您好!你看下你的申报表上面有没有一栏是“预缴税款”的呢?这里应该会显示已经交了的100元
2018-08-03 14:04:34

就是实际销售额未达到免税销售额时,不交税,超过时,超过部分交税
2019-01-14 17:18:08

免税销售额按照有关规定允许从取得的全部价款和价外费用中扣除价款的,据实填写扣除金额;无扣除项目的,本列填写“0”。
2022-05-10 12:10:38

您好,就是免税的销售额。
2018-04-09 21:04:07

第2列“免税销售额扣除项目本期实际扣除金额”:免税销售额按照有关规定允许从取得的全部价款和价外费用中扣除价款的,据实填写扣除金额;无扣除项目的,本列填写“0”。
2022-05-10 14:10:51
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