前期还有留抵的税额,报税时这个月我把购金税盘480填到减免税额里了为什么带不出来呢?

吴玲
于2018-08-03 09:43 发布 1242次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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你好,填写附表4和主表23栏
2018-08-03 09:51:37
你好,有留底就需要在以后月份抵扣的
是直接抵扣,不需要认证的
2019-01-04 10:16:07
你好,要去检查下你有没有和应交税费相关的分录做错了
2020-05-16 10:23:23
您好,您账怎么做的。
480减免应该这么做。
借:管理费用
贷:库存现金等
借:应交税费——应交增值税(税款减免)
借方负数:管理费用
2020-05-16 10:19:23
您好!购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
报表里面填入本期应纳税额减征额。
2018-01-04 17:29:57
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