老师 这个怎么写呀谢谢 问
同学你好,正在为你解答中 答
一笔100万元借款,得到借款后第5年末需要还清,年利 问
你好,请稍等一下,稍后给你具体解析 答
老师,增值税借方有0.04的余额 这个是少计提了? 问
是的,是少计提了,或者是申报表跟系统的误差 答
请问交的单位一年房租,租金是2.5万左右,可以不用分 问
你好,还是按月分摊的。 答
@郭老师 请郭老师解答问题 其他老师不要抢答,否则 问
在的,具体的什么问题 答
公司是建筑公司 给别人施工 支付施工款如何做账?是借:主营业务成本 贷:应付账款 还是借:工程施工 贷:应付账款
答: 你好!你们是给别人做事吧?不是应该收钱吗?为什么还要付钱?垫付?
老师,下午好!建筑行业暂估成本 借:主营业务成本 10万 贷:应付账款-A公司10万,次月收到发票 冲暂估成本 借:主营业务成本 -10万 贷:应付账款-A公司-10万 借:主营业务成本 10万 进项税 9000 贷:应付账款-A公司109000 这样做分录可以吗?
答: 可以的,可以这么做的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
借主营业务成本贷应付账款,这个一般是建筑业怎么的来往情况,不用开票吗?为什么确认成本呢
答: 你好!你之前的问题是什么?一般建筑的先计入工程施工-合同成本科目
小辰 追问
2018-08-02 16:18
宋生老师 解答
2018-08-02 16:28