老师,我公司的个税申报一直是这样的,比如这月发放 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
请问老师,假如应付账款超过五年,但是没有确定无法 问
可以的,可以转营业外收入,需要支付的时候再调整 答
老师,这种球桌转让给别人了,折旧才33万,如果卖的价 问
清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 250000 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入 答
老师24年12月利润表转款1万,但是资产负债表未分配 问
同学,你好 你年度是亏损的,就不用缴纳 答
你好老师,我公司属于小规模纳税人,我在个税系统里 问
多交了个税,你员工同意吗?容易被申诉。 答

一般纳税人的建筑劳务公司开具3%劳务费发票是不能抵扣任何的发票进项,但11%是可以抵扣的吗,可以抵扣哪些发票内容呢,
答: 你好!如果选择简易征收是不可以抵扣进项税的。如果是正常核算项目的材料等成本费用发票是专票的都可以抵扣
如果是一般纳税人的建筑劳务公司,发票开3%的劳务分包开票内容可以吗?
答: 您好,一般纳税人提供建筑服务适用一般计税办法的,税率为9%,可以选择适用简易计税办法的,征收率为3%。小规模纳税人提供建筑服务,征收率为3%。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司开了一张票,内容是劳务-维修费,那怎么做账,公司是一般纳税人
答: 你好, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) <满意请评分五分,你的鼓励是我们共同前进的动力~>









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青春侠 追问
2018-08-02 13:40
QQ老师 解答
2018-08-02 13:45