送心意

梁老师

职称注册会计师,税务师,审计师,通过司法考试

2018-08-01 15:54

借:主营业务成本 
       应交税费-应交增值税(进项税额) 
贷:银行存款

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相关问题讨论
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
2018-08-01 15:54:36
1、由于只是税号错误,不影响金额的。您可以在1月份记录为 其他应收款--待认证进项税额 科目 2、等下月认证抵扣时,做 借:应交税费--应交增值税(进项税额) 贷: 其他应收款--待认证进项税额
2019-02-12 17:30:35
您好,本次分录,借:预付账款,贷;银行存款,同时暂估入账,借;原材料,贷;应付账款-暂估。隔月发票到了,先做,借:原材料,应交税费-应交增值税-进项,贷:预付账款,再做,借;原材料,负数,贷;应付账款-暂估,负数。
2019-04-10 22:12:42
一般纳税人?收到专票普票?单位的车做固定资产,个人自己的不做账 借固定资产应交税费贷银存
2017-12-03 10:35:46
可以的,借:管理费用贷:现金;借:应交税费贷:管理费用
2017-11-28 09:50:07
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