- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-08-01 14:06
是需要视同销售处理的,您应该要求开具专票,然后做进项转出就好了嘛
相关问题讨论

是需要视同销售处理的,您应该要求开具专票,然后做进项转出就好了嘛
2018-08-01 14:06:59

您好,普通红字发票,开票方,借:应收账款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。收票方,借:库存商品,负数,贷:应付账款。
2016-12-28 17:38:26

学员您好:
建议您企业和对方企业进行沟通,重新按正确的单位名称开票。
2019-08-12 18:56:22

之前的发票分录做红字 开具蓝字发票后再做正确的分录
2019-07-22 16:11:11

你好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
2018-08-07 09:49:58
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