送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-01 08:45

你好 
借;库存现金等科目  贷;预收账款 
然后按月分摊确认收入 
借;预收账款  贷;主营业务收入  应交税费

明月 追问

2018-08-01 14:41

老师,我们代收的电费怎么做账呢?

明月 追问

2018-08-01 14:43

收的时候,借现金,贷其他应收款还是其他应付款呀?上交电费的时候怎么做呢?

邹老师 解答

2018-08-01 14:50

你好,借;库存现金   贷;其他应付款 
上交借;其他应付款  贷;库存现金

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相关问题讨论
你好 借;库存现金等科目 贷;预收账款 然后按月分摊确认收入 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
2018-08-01 08:45:46
您好!收入是要分摊到每个月的。
2021-01-25 15:24:14
你好,这个是按月来确认收入的
2023-10-16 11:59:27
确认当月收入计提增值税时,应以确认的收入数作为计税依据,而不是按照收到的全年物业费计税。这是因为增值税是按照实际发生的交易和收入来计算的,而不是预收的费用。 拓展知识:预收款项在会计处理上属于负债,只有当提供服务或商品时,才能确认为收入并计提相应的税费。这种做法符合会计的权责发生制和收入确认原则。
2023-07-24 14:50:18
您好,可以计入合同负债
2022-01-02 19:35:15
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