老师,昨天看到一建筑公司的前辈关于挂靠的账务处理,在支付某个项目材料款的同时,把该项目挂靠方的往来也给冲了,请教了他一下,他简单的说了一下,没太懂,这个第3步不知道怎么处理了

小袁
于2018-07-31 15:13 发布 960次浏览

- 送心意
老刘
职称: ,高级会计师,中级会计师
2018-07-31 16:10
我认为应该这样:1、收到挂靠方的购买材料款 借:银行存款 贷:其他应付款
2、购买材料 借:应付账款 贷 :银行存款
3、取得材料发票 借:工程施工 贷 应付账款
4、收到甲方该项目工程款 后支付给项目部 其他应付款 贷 银行存款
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我认为应该这样:1、收到挂靠方的购买材料款 借:银行存款 贷:其他应付款
2、购买材料 借:应付账款 贷 :银行存款
3、取得材料发票 借:工程施工 贷 应付账款
4、收到甲方该项目工程款 后支付给项目部 其他应付款 贷 银行存款
2018-07-31 16:10:34
您好,同学,这样是坚决杜绝不能做的,我们财务要做到4流合一,四流是指物流、合同流、资金流、票流要统一,我们收到工程款只能按与我们签订合同的材料供货商或者劳务分包来付款,是不能给项目老板的,坚持自己,不能被动接受他们的观点。
2020-07-30 16:02:43
借:劳务成本:贷:应付账款
2017-01-19 07:30:03
被挂靠方按照自有项目进行账务处理,你方挂靠他人公司的账务内帐处理
2018-11-12 17:19:50
同学你好
你做内账还是外账
2023-10-18 15:21:42
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