老师,昨天看到一建筑公司的前辈关于挂靠的账务处理,在支付某个项目材料款的同时,把该项目挂靠方的往来也给冲了,请教了他一下,他简单的说了一下,没太懂,这个第3步不知道怎么处理了

小袁
于2018-07-31 15:13 发布 1023次浏览

- 送心意
老刘
职称: ,高级会计师,中级会计师
2018-07-31 16:10
我认为应该这样:1、收到挂靠方的购买材料款 借:银行存款 贷:其他应付款
2、购买材料 借:应付账款 贷 :银行存款
3、取得材料发票 借:工程施工 贷 应付账款
4、收到甲方该项目工程款 后支付给项目部 其他应付款 贷 银行存款
相关问题讨论
我认为应该这样:1、收到挂靠方的购买材料款 借:银行存款 贷:其他应付款
2、购买材料 借:应付账款 贷 :银行存款
3、取得材料发票 借:工程施工 贷 应付账款
4、收到甲方该项目工程款 后支付给项目部 其他应付款 贷 银行存款
2018-07-31 16:10:34
同学你好
你做内账还是外账
2023-10-18 15:21:42
你好!扣的管理费和税金可以明确是哪个项目的吗?
2023-05-28 10:18:45
你好,挂靠项目就是这样走账的。一级监控就是税务局比较关注你家,是重点税源单位
2020-06-17 17:30:40
您好
要项目负责人开具发票给公司 不然往来不会平的
2022-01-04 09:49:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号


