现在中途接了亲戚家的账来做,要中途录入期初数,但是我发觉他之前会计做的账是错的,现金有100多万,应付账款有100多万,没做银行存款,但是实际上开的有银行对公账户,也有进出账,只是之前会计没做,现在我想把银行做对,把库存现金金额调小,这个你知道咋处理不
金金
于2018-07-30 22:22 发布 2482次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-07-30 22:24
您好,建议正好是7月底了,在明天进行全面盘点,包括现金,银行存款,存货,固定资产,往来,编制盘点表作为期初数据,重新建账处理吧。
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您好,建议正好是7月底了,在明天进行全面盘点,包括现金,银行存款,存货,固定资产,往来,编制盘点表作为期初数据,重新建账处理吧。
2018-07-30 22:24:35

实际现金有那么多吗?有的话,存银行就可以了,减少库存现金增加银行存款就可以了
2018-07-30 22:49:41

可以,对你直接的实际资产等,确认为期初数。差额用未分配利润平账。
2019-05-08 08:52:22

可以做一个统一调整,把余额调平,
2024-08-02 15:40:09

你好,查一下具体的业务看看差额是哪几笔业务产生的,补做就可以了。
2019-09-06 14:23:16
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金金 追问
2018-07-30 22:26
王雁鸣老师 解答
2018-07-30 22:28