公司存续几年之前这个公司一直没有建内账,现在要重新建账,录入期初应收应付余额要不要把含税不含税分开,还有含税已开票未开票分开?
kshycxa
于2018-07-28 17:43 发布 938次浏览
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江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-07-28 17:43
应付账款的数据肯定是按含税的金额录入。
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应付账款的数据肯定是按含税的金额录入。
2018-07-28 17:43:34

你好,你们内帐应收肯定是含税金额 ,你期初数据如何录入的
2019-10-31 08:40:57

这个不用区分的,你总的应收金额跟开票金额一致就好
2018-08-10 11:48:34

您好,应收账款是含税金额,比如开票106,金额100,税额6
借应收账款106,贷主营业务收入100,贷应交税费-应交增值税(销项税额)6
2020-06-17 19:37:40

您好,这个期初余额建议记入预收账款科目就行了。开具发票后,再冲减预收账款。
2018-06-14 20:11:39
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