送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-07-28 17:05

您好,是这样的,或者发货开具发票后,借 预收账款 贷主营业务收入,应交税费-应交增值税。

2333333 追问

2018-07-28 17:24

预收可以用应收来冲吗

王雁鸣老师 解答

2018-07-28 17:25

您好,同一个客户的,是可以的,不同的客户一般是不行的。

2333333 追问

2018-07-28 17:25

那如果收到的钱,有部分是一些商品的定金,一些是商品的全款,那还是全部放进预收吧

王雁鸣老师 解答

2018-07-28 17:29

您好,是的,您理解正确。

2333333 追问

2018-07-28 17:32

哦,全款就做 借  银行存款  贷 应收账款   发货时做  借  应收账款  贷  主营业务收入?

王雁鸣老师 解答

2018-07-28 17:33

您好,这样处理也是可以的。但是把应收账款,改为预收账款更好。

2333333 追问

2018-07-28 18:15

那全款和定金就全放预收款了?

王雁鸣老师 解答

2018-07-28 20:25

您好,是的,全款和定金就全放预收款。

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相关问题讨论
您好,是这样的,或者发货开具发票后,借 预收账款 贷主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2018-07-28 17:05:29
您好!可以的。但是发票要开红字。
2017-03-20 15:45:30
你好,成本=销售数量*单位产品成本 进货没有发票就做无票购进分录,汇算清缴对结转的无票成本做纳税调增处理就是了
2019-12-18 17:40:49
你好,这个收入和成本必须在一个月。
2021-11-01 15:05:11
需要设置才可以,你不设置除非你们销售产品单一
2019-07-30 16:55:39
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