材料是月结,前面都没有入库单,也没有做入库的账。现在付材料商的材料款,把6月材料款付清,七月未对账,所以先付10万。那现在要怎么做账呢?

久绊
于2018-07-27 14:35 发布 1135次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
您好!6月的借应付账款 贷银行存款
7月的借预付账款 贷银行存款。
2018-07-27 14:36:55
需要按发票入账的! 材料已经到货,发票未来,你先月底暂估入账,月初冲掉这一笔,等时机发票来了再入账
2018-07-17 16:08:53
你好
去年没有账,材料入库也没有做账,需要补做材料入账分录
借:原材料,贷:应付账款
今年(2020年)3月付的款
借:应付账款,贷:银行存款
2020-12-14 13:53:41
你好,你这些原材料销售出去了没有,做了收入没有?
2023-08-15 15:04:54
需要对存货进行价税分离,就是让税金分离,那就需要你一个个来进行,如果进行价税分离后,再入原材料时就按不含税的价格入库,那你要先统一你的付款的要求全部是先对帐再付款
2018-07-17 15:51:45
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