送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-07-26 15:19

你好,3月份对应转过的成本要转回来的。

淡若如初 追问

2018-07-26 15:27

以前记账没有记财料,直接记借方:主营业务成本   应交增值税/进项税,贷方:预付账款,这种怎么转出来,求指点。

徐阿富老师 解答

2018-07-26 15:31

你好,以前的帐没有主营业务成本?如果没有,就不存在转出来成本了。

淡若如初 追问

2018-07-26 15:39

我有一笔项目人工费:借主营业务成本30万,贷:项目人工30,这种要转出的话是做一笔相反的分录还是冲红?

徐阿富老师 解答

2018-07-26 15:41

你好,如果是这个70万对应的,那么冲红,如果不是这个70万的,不用做。

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相关问题讨论
你好,3月份对应转过的成本要转回来的。
2018-07-26 15:19:21
您好: 可抵扣的进项:10*13%%2B30*13%%2B50*9%=9.7万元
2021-10-15 21:09:22
你好,如果是一般,那时候人是可以抵扣进项税的。
2019-11-04 17:45:08
你好,你是指购进取得的材料专用发票是否可以抵扣销售所开具的专用发票销项税额吗?
2018-09-25 21:50:41
甲建筑企业本年10月可抵扣的增值税=10*0.13+30*0.13+50*0.09
2022-04-05 00:44:27
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