送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-07-26 08:37

你好,税款可以在下季度开票销售中冲抵的。

陈蕊 追问

2018-07-26 08:38

开了红字发票后是不是还得做个分录?

陈蕊 追问

2018-07-26 08:39

怎么做?

徐阿富老师 解答

2018-07-26 08:41

你好,借:应收账款(红字)  贷主营业务收入(红字)  贷应交税费(红字)

上传图片  
相关问题讨论
你好,税款可以在下季度开票销售中冲抵的。
2018-07-26 08:37:47
对于这种情况,你需要将红冲发票的增值税冲回。具体来说,你需要在本季度的会计分录中,将红冲发票的增值税金额记入“应交税费-增值税”科目,同时,将相应的销售收入记入“主营业务收入”科目。这样,你就可以在本季度的会计分录中,将红冲发票的增值税冲回。
2023-07-18 09:31:22
您好 这个季度应该做负数分录 增值税申报填负数 所得税根据利润表申报
2019-06-17 06:58:21
您好 填在第二联 税务代开发票栏次负数填写
2021-04-05 11:04:29
借应收账款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数。
2021-04-05 11:03:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...