老师好,个体户查账征收,10到12月开了4万多的发票,然 问
可以的,工资需要发下去 交社保 答
老师,请问下25年第四季度开发票40万缴纳增值税100 问
你好,需要缴纳的,因为到25.12.31你开具了40万,这个存在,你26.1月冲了不对12月的产生影响的 答
老师您好,小规模公司,不超30万,增值税减免怎么做账? 问
季末将账上的应交增值税转为营业外收入 答
小规模第四季度季报企业所得税有一项 附报事项勾 问
同学,你好 是填写全年的 答
你好老师,我公司是小规模,账簿印花税没有实交,但在 问
你好,需要申报实收资本印花税的 答

当月有未认证的发票究竟如何入帐?借:原材料 借:应交税费-待认证进项税额 贷:应付帐款 对么?把未认证的进项税记入其他应付款可以吗
答: 对的 ,不合适的,计入待抵扣税款吧
老师:7月购入原材料未付税票已到。但未认证,借:原材料 100 其他应付款(待认证) 13 货:应付帐款,这样可以吗? 到8月认证的时候: 借:应交税费-进项 13 货: 其他应付款 13
答: 你好!可以这样,不过本身是应交税费-应交增值税-待认证进项税
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
收到发票未认证:借原材料,借应交税费-待认证税额,贷应付账款,下月认证时:借应交税费-进项税额,贷:应交税费-待认证税额?是这样做吗?
答: 您好宋老师!非常感谢!
上月借方:管理费用,应交税费——进项税额,贷方:其他应付款——发票未入,未认证进项。本月进项认证后要做借方:应交税费——进项税额,贷方管理费用,对吗
当月到的发票但是 没有认证 会计分录怎么做呢? 借:原材料 应交税费-其他应交款(待抵扣进项票/待认证进项票) ?贷:应付账款
收到专票,但暂时不准备抵扣,做分录:借:原材料 应交税费-待认证进项税 贷:应付帐款后面打算认证是:借:应交税费--应交增值税-进项税 贷:应交税费-待认证进项税这种可以吗?
当月收到的发票,但当月不认证。收到票时:借:原材料,应交税费-应交增值税-进项税,贷:银行存款。月末是否要把未认证的发票结转到,借:应交税费-待认证进项税额,贷本科目的?





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