送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-07-24 13:54

你好!不用调啊。你按多少金额卖的,就做对应分录就可以了。

玲玲 追问

2018-07-24 13:57

客户付款是按72元给我转账的,还3块钱的差额啊,这个要怎么做呢

宋生老师 解答

2018-07-24 13:59

您好!你应该开红字发票冲减之前的,然后按72再开发票过去,然后收72块

玲玲 追问

2018-07-24 14:02

是还没入系统之前的业务,上个月开始用系统的,是要调期初余额吧,怎么调呢

宋生老师 解答

2018-07-24 14:04

您好!你之前系统的数据不平的数据是计入什么科目的

玲玲 追问

2018-07-24 14:06

之前的是借:应收,贷主营业务收入

宋生老师 解答

2018-07-24 14:07

您好!你如果不想重开红字发票那么麻烦 
你就借销售费用3 现金72  贷应收账款75

玲玲 追问

2018-07-24 14:09

可以做财务费用-现金折扣吗?

宋生老师 解答

2018-07-24 14:28

你好!可以是可以。效果是一样的。

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相关问题讨论
你好!不用调啊。你按多少金额卖的,就做对应分录就可以了。
2018-07-24 13:54:54
期初的是还没卖出去的,库存商品的金额,只是商品是按售价入的成本
2019-05-20 11:35:36
这个计算出来的就是毛利润
2018-08-03 15:48:57
你好,商品进销差价率=(46 000%2B128 000)/( 330 000 %2B 1120 000) 已销商品应分摊的进销差价= 850 000*商品进销差价率
2022-12-13 13:05:05
你好 本期销售商品应分摊的商品进销差价=本期商品销售收入×商品进销差价率   本期销售商品的成本=本期商品销售收入-本期已销商品应分摊的商品进销差价   期末结存商品的成本=期初库存商品的进价成本+本期购进商品的进价成本-本期销售商品的成本
2018-05-09 16:08:11
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