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岁月静好
于2018-07-24 10:30 发布 4817次浏览
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2018-07-24 10:34
借:应交税费——应交增值税——进项税 贷:之前含税金额入的科目
岁月静好 追问
2018-07-24 10:36
红字冲吗?
辜老师 解答
2018-07-24 10:49
如果是费用的科目,是红冲
2018-07-24 10:50
固定资产的呢?老
2018-07-24 10:52
那就是,借:应交税费——应交增值税——进项税 借:固定资产 负数
2018-07-24 10:53
好的,老师。
2018-07-24 11:13
这样对吗?
2018-07-24 11:17
拜托了
2018-07-24 11:25
是的,是这样子调整的
2018-07-24 11:27
费用科目冲的,对吗?
2018-07-24 11:30
业务招待费的进项税是不能抵扣的,你确定漏记的是业务招待费的进项税
2018-07-24 11:37
住宿费的
2018-07-24 11:39
住宿费的,老师。
2018-07-24 11:41
那你应该是借管理费用——住宿费
2018-07-24 11:48
那现在怎么办?
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辜老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
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