送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-07-24 10:34

借:应交税费——应交增值税——进项税  贷:之前含税金额入的科目

岁月静好 追问

2018-07-24 10:36

红字冲吗?

辜老师 解答

2018-07-24 10:49

如果是费用的科目,是红冲

岁月静好 追问

2018-07-24 10:50

固定资产的呢?老

辜老师 解答

2018-07-24 10:52

那就是,借:应交税费——应交增值税——进项税   借:固定资产  负数

岁月静好 追问

2018-07-24 10:53

好的,老师。

岁月静好 追问

2018-07-24 11:13

这样对吗?

岁月静好 追问

2018-07-24 11:17

拜托了

辜老师 解答

2018-07-24 11:25

是的,是这样子调整的

岁月静好 追问

2018-07-24 11:27

费用科目冲的,对吗?

辜老师 解答

2018-07-24 11:30

业务招待费的进项税是不能抵扣的,你确定漏记的是业务招待费的进项税

岁月静好 追问

2018-07-24 11:37

住宿费的

岁月静好 追问

2018-07-24 11:39

住宿费的,老师。

辜老师 解答

2018-07-24 11:41

那你应该是借管理费用——住宿费

岁月静好 追问

2018-07-24 11:48

那现在怎么办?

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