当企业本期进项税大于销项税,而且本期有预交税款时,期末处理时应将多交的税款做转出吧!分录是:借:应交税费--未交增值税,贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税);只是进项大于销项税时,不做账务处理。以上做法对不对

车翠霞:
于2018-07-23 21:00 发布 692次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
相关问题讨论
有预交的情况下,是按照你上述情况处理的
2018-07-23 21:07:16
您好
本期进项税大于销项税不需要做账务处理
销项大于进项的时候写分录
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——未交增值税
2019-07-08 15:49:59
你好; 到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的
2022-09-22 16:40:03
你减去留底需要交税就做,不交税不做的
2019-07-17 12:42:53
你好,是的
是的
2017-06-07 09:26:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号


