送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-07-23 16:56

借:银行存款  490000  贷:预收账款  490000 
借:银行存款  656600   预收账款  490000   贷:主营业务收入   应交税费--应交增值税(销项税额)

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借:银行存款 490000 贷:预收账款 490000 借:银行存款 656600 预收账款 490000 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
2018-07-23 16:56:17
你好 预收 借;银行存款 贷;预收账款 销售货物 借;预收账款 银行存款 贷;主营业务收入 应交税费 这次销售货物需要把之前预收的款项冲平的,如果销售不做冲销,就会导致预收账款一直会在贷方挂账的
2018-09-01 20:03:44
您好 请问您发票有没有开具
2019-03-13 13:31:59
您好 请问购进商品,未收到发票时部分费用已入账 当时分录怎么写的 分录金额跟发票金额一致吗
2022-04-23 16:09:24
你好 购进商品,未收到发票时 借:库存商品 ,   贷:应付账款-暂估 后面收到发票了 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品 借:库存商品  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
2022-04-23 10:51:53
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