送心意

老刘

职称,高级会计师,中级会计师

2018-07-23 09:07

如果是本地项目,直接纳税申报就行。如果是外地项目,外地预缴税金的,主要是填附表4。一般情况下开发票时在交税。

A000@清雅@ 追问

2018-07-23 09:09

本地的,我不知道增值税月度申报表的哪里填写,预收款产生的增值税

老刘 解答

2018-07-23 09:10

如果你没有开发票,暂时就不要报税

A000@清雅@ 追问

2018-07-23 09:14

老师的意思是收到预收款时,借银行存款,贷预收账款,贷应交税费-增值税(销项税),这样做分录对吗?如果对,不用在申报表里申报吗

老刘 解答

2018-07-23 09:17

预收的时候你应该给对方开的是收据,这样做:借:银行存款 贷:预收账款   。给对方开发票时再借:预收账款  贷:主营业务收入   贷应交税费-增值税(销项税)  我单位是这样做的

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