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A000@清雅@
于2018-07-23 09:03 发布 4544次浏览
老刘
职称: ,高级会计师,中级会计师
2018-07-23 09:07
如果是本地项目,直接纳税申报就行。如果是外地项目,外地预缴税金的,主要是填附表4。一般情况下开发票时在交税。
A000@清雅@ 追问
2018-07-23 09:09
本地的,我不知道增值税月度申报表的哪里填写,预收款产生的增值税
老刘 解答
2018-07-23 09:10
如果你没有开发票,暂时就不要报税
2018-07-23 09:14
老师的意思是收到预收款时,借银行存款,贷预收账款,贷应交税费-增值税(销项税),这样做分录对吗?如果对,不用在申报表里申报吗
2018-07-23 09:17
预收的时候你应该给对方开的是收据,这样做:借:银行存款 贷:预收账款 。给对方开发票时再借:预收账款 贷:主营业务收入 贷应交税费-增值税(销项税) 我单位是这样做的
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老刘 | 官方答疑老师
职称:,高级会计师,中级会计师
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A000@清雅@ 追问
2018-07-23 09:09
老刘 解答
2018-07-23 09:10
A000@清雅@ 追问
2018-07-23 09:14
老刘 解答
2018-07-23 09:17