因为现在采购的单据是分为两种,一种是采购回来的材料,一种是外发工的送货单,都是月结的,我现在都是挂账,因为没有进销存账,也不知道他们当月采购回来的材料什么时候外发加工的,所以我采购回来就做:借:库存商品,贷:应付账款, 外发加工送货就是:借委托加物资 贷应付账款,然后结转销售成本的时候就是:借:主营业务成本 贷:库存商品 委托加物资,这样可以吗
女王国际-英英即Lucy
于2018-07-21 16:31 发布 1060次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-07-21 16:33
你好
购进 借;原材料 贷;应付账款
外发加工 借;委托加工物资 贷;原材料
收回 借;库存商品 贷;委托加工物资
销售结转成本 借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费
借;主营业务成本 贷;库存商品
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你这是具体发生的什么业务呢
2022-03-14 10:16:31

你好,一般是这样的哦
2019-11-25 10:44:25

借:应收账款 贷:主营业务收入 借:库存商品 贷:应付账款 借:主营业务成本 贷:库存商品
2015-11-03 15:56:13

您好,第2是正确的。
2017-05-25 23:59:11

对 你写的分录 是对的 是借主营业务成本,贷库存商品
2019-03-26 15:51:07
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