送心意

程小峰老师

职称中级会计师,CMA,高级会计师,税务师

2018-07-20 15:33

您好!这个是需要入账的:借:原材料  1000,应交税费-应交增值税-待抵扣进项税 170,贷:应付账款 1170

2333333 追问

2018-07-20 15:35

那这个呢

程小峰老师 解答

2018-07-20 15:37

借:管理费用-办公费 300   贷:现金 300

2333333 追问

2018-07-20 15:48

还有这个麻烦老师帮忙解答一下

程小峰老师 解答

2018-07-20 15:51

借:管理费用-差旅费  300    应交税费-应交增值税-进项税  9,  贷:现金 309

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您好!这个是需要入账的:借:原材料 1000,应交税费-应交增值税-待抵扣进项税 170,贷:应付账款 1170
2018-07-20 15:33:34
学员你好,第一题,赠送给购货方的视同销售行为,借:营业外支出 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项) 第二题 需要提供客户的应收账款余额表以及客户逾期未回款情况表给销售人员。
2018-01-06 14:54:57
你的问题是什么,同学
2020-01-30 13:20:58
你好, 报表中应收账款=应收账款期末余额-坏账准备期末余额=294-25=269 应收账款期末余额=300-6=294 坏账准备期末余额=20-6%2B11=25
2020-02-20 12:02:50
1.资产同时增加和减少 2.资产和负债同时增加 345资产内部一赠一减
2019-06-24 11:08:01
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