公司收到航信开具的专用发票 技术维护费480元,由于抵扣联被认证了,就480做的费用。 现在可抵扣的部分应该怎么处理,做什么样的分录。

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于2018-07-19 16:43 发布 864次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
您好!你先借管理费用-办公费 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
然后全额抵扣。
2018-07-19 16:44:51
您好!借:管理费用-维护费
2016-04-25 10:14:53
借:管理费用贷:现金;借:应交税费贷:管理费用
2018-03-01 13:39:29
借预付,进项贷银行
按月分摊借xx成本费用贷预付
2020-07-08 14:37:36
你好 借管理费用
代银行
抵时
借应交税费
贷管理费用 全额抵不认证
2022-03-03 13:47:30
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