老师,收到政府补贴款,在报税的时候需要填写什么表 问
不用,按利润表数据填写即可 答
老师年底预提绩效工资,次年最晚什么时候发放 问
汇算清缴之前发放,可以税前扣除。 答
找文文老师,能用公账现金解决平账?原来是从其他应 问
不能用 公账现金 直接平账,这会导致资金流水与业务实质不符,属于不合规操作。 你当前的业务是 押金抵租金,正确的平账逻辑是:将 其他应收款 - 保证金(押金)与 预付账款(租金)做内部往来对冲,分录为: 借:预付账款 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 贷:其他应收款 - 保证金 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 这样既符合业务实质(押金抵租金),又能完成科目对冲,无需动用现金。 答
请问老师购销合同银印花税,申报的金额是购入合同 问
是的,就是那样申报的 答
老师我上个季度暂估成本暂估多了,这个季度主营业 问
您好,你冲本年利润,这样就不会是负数 答

分店从总店进货,借:库存商品 贷:应付账款-总店,总店是否也要做一笔相应分录,借:应收账款—分店,贷:库存商品
答: 您好,总店如果不用做为收入就可以直接这么记。要做收入,借:应收账款 -分店 贷:主营业务收入,结转成本,借:主营业务成本 贷:库存商品
总店给A供应商支付货款800元,(800元包含总店货款1000减去分店退货200)(总店和分店的库存、应付账款都是分开做的) 总店进货货款已做分录: 借:库存商品 —总店1000 贷:应付账款—总店A供应商 1000 分店退货已做分录:借:库存商品—分店 200(红字) 贷:应付账款—分店A供应商 200(红字) 请问总店支付货款800元怎么做分录?
答: 借:内部往来~分店 贷:银行存款 分店处理 借:应付账款 贷:内部往来~总店
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
总店从分店库房拿货,分店凭出库单做借,应收总店,贷库存商品总店吗
答: 是的





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