比如这个月收到专票 但是这个月不抵扣 下个月给扣 这个月做账的时候可以把税金计入待抵扣税金 下个月抵扣了在把待抵扣税金转到进账税金呢?
LL
于2018-07-17 17:22 发布 1038次浏览
- 送心意
程小峰老师
职称: 中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
2018-07-17 17:23
您好!是可以这样操作的。
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这个就只有不抵扣了,冲销原来的分录处理
2018-05-05 13:00:23

您好!是可以这样操作的。
2018-07-17 17:23:40

具体的什么业务?增值税?所得税的?
2019-07-25 20:10:38

你好,不含税金额入账,税额抵扣
2016-11-15 10:26:29

您好,分录如下,做完账再抵扣。
全额抵扣增值税,分录,借;管理费用-服务费,贷;现金或者银行存款,同时,借;应交税费-应交增值税-减免税,借:管理费用-服务费,负数。
2018-12-08 17:12:35
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