送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-07-17 15:58

你好!借管理费用-办公费 贷银行存款 
然后抵减的时候借应交税费-应交增值税 贷管理费

仰望星空 追问

2018-07-17 16:09

老师不是管理费用不可以做贷方的吗

宋生老师 解答

2018-07-17 16:14

您好!你可以借方负数也行。

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相关问题讨论
你好!借管理费用-办公费 贷银行存款 然后抵减的时候借应交税费-应交增值税 贷管理费
2018-07-17 15:58:35
借:管理费用 480 贷:库存现金 全额抵扣时 借:应交税费--应交增值税 贷:管理费用
2018-03-14 13:58:47
你好, 借:应交税金-应交增值税 贷:现金
2019-01-29 09:39:07
购买,借:管理费用820 贷:现金820 全额抵扣时,借:应交税费-减免税款820 贷:管理费用或营业外收入820
2016-10-31 14:59:19
购入借管理费用贷现金 全额抵扣借应交税费-应交增值税借管理费用负数
2019-06-10 15:48:38
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