公司年底要给员工发放年终奖,比如1.10日发放36000 问
同一天申报年终奖和奖金,因为你填写了工资之后不能点申报,你得保存了之后再去接着去申报年终奖,然后一块儿提交 答
老师您好,今天年我们收到国家参展补助金额如何做 问
你是参展方,收到补助 ? 答
老师好!请问资产负债表货币资金期末数是负数?是什 问
您好,这个说明账有问题,要查下这个明细科目 答
老师请问一下内账的固定资产可以按照一个总的金 问
您好内账的话一般是按照全额入账 答
老师你好,我们公司自建厂房,这个房产税怎么交?是每 问
从价计税,税率是1.2%,通常是季度申报 答
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息

相似问题
最新问题
购买固定资产价值5000元 让挂在应付账款里面 交定金时 借 应付账款 2000 贷 银行存款 2000固定资产来了怎么做分录?请把分录 写全
老师你好 资产转让方是借其他应收款,贷无形资产或固定资产吗 那债务转让怎么做分录呢 还有另一方是不是借固定资产或无形资产 贷其他应付款 再债务转来怎么做分录
转让固定资产不动产的时候分录1是计提累积折旧吗?借固定资产清理累计折旧贷固定资产分录2是收售款借银行存款贷固定资产清理应交税费-销项税额分录3是结转损益吗?借固定资产清理贷资产处置损益
公司拟购买一固定资产,先预付了10000元,借:预付账款 10000贷:银行存款10000购买时,借:固定资产20000,余款10000未付,此笔分录贷方怎么做分录呀








粤公网安备 44030502000945号



袁老师 解答
2018-07-17 14:44
淼淼 追问
2018-07-17 14:48
袁老师 解答
2018-07-17 16:09