送心意

朴老师

职称会计师

2026-07-16 11:03

核对发票正负合计→按实际净额填增值税附表→系统能保存就直接申报;数据为负数无法提交→携带资料到税务局大厅手工申报

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相关问题讨论
要的,需要反写监控的
2022-03-14 14:44:04
你好,如果是负数的话,是需要去税务局申报。
2021-12-30 09:23:00
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2021-10-14 19:18:51
的税务局是申报增值税、附加税、印花税、企业所得税的,他是报税的 开票系统,是开发票的。
2022-03-08 11:56:26
电子税务局报税与勾选系统,如果你本月需要勾选抵扣,就先勾选抵扣确认签名,这样你的申报系统进项表才可以自己填(如果你不勾选,就算你填了数据,也比对通过不了)或者一键取数,然后你申报完成之后,勾选平台上面的月份就会调到当月了。电子税务局报税与开票系统,你要先在开票系统上报汇总,数据传送到税务局端,然后就是申报成功后,要反写开票系统,开票截止时间会跳到下个月
2022-04-06 00:00:21
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