送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2026-07-15 11:08

你好,计入到成本费用的工资是应付职工薪酬科目贷方金额

东老师 解答

2026-07-15 11:08

发放给员工的工资是应付职工薪酬,工资借方金额

冰雪微微 追问

2026-07-15 11:10

明白了,那我们还有好几个月的工资没发呢,那是不是不能扣除了?已实际发放工资为准扣除吗?

东老师 解答

2026-07-15 11:11

没有发放也是可以扣除的

冰雪微微 追问

2026-07-15 11:14

那我是不是只需如实填写应发和实发就可以了

东老师 解答

2026-07-15 11:15

对的,就是如实填写了

冰雪微微 追问

2026-07-15 11:20

老师,那这两个数是填1-6月累计数,还是填4-6的季度数?

东老师 解答

2026-07-15 11:20

这个是填写的1-6月的金额呢

冰雪微微 追问

2026-07-15 11:22

好的,谢谢啦!

东老师 解答

2026-07-15 11:22

没事,帮忙给个五星好评,多谢多谢

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同学你好 对的 是这样做的
2022-04-07 09:42:35
你好,一开始的预收账款是需要先预交,后面汇算的时候可以体现。
2025-01-02 16:50:40
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2024-01-25 09:59:44
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2025-01-02 16:10:36
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2023-09-20 10:45:55
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