老师,我司是一家一般纳税人贸易型企业2026年4月份进口一批机器,大部分内销,有一台2026年6月出口,进口的海关增值税已在4月勾选抵扣,6月开具了出口0税率普票,第一次有出口业务,现在申报6月的稅怎么申报?进口的进项怎么处理?
望冬
于2026-07-14 21:02 发布 13次浏览
- 送心意
董孝彬老师
职称: 中级会计师
2026-07-14 21:04
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
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一般来说,根据《中华人民共和国增值税暂行条例》,货物进口商以及服务进口商需要申报增值税。因此,对于个人进口货物海关而言,如果货物属于增值税管辖,则海关会开具增值税发票,并收取相应的增值税;而对于一般纳税人企业进口货物海关而言,则通常也必须收取增值税,并开具增值税专用发票,但此时可以通过申请减免部分增值税,以减轻企业的负担。
拓展:根据国家政策,一些特殊进口商可以获得增值税减免,给予企业优惠政策,更有利于拓展国际市场。
2023-03-14 09:41:09
你好,甲企业进口环节应缴纳增值税=(60000%2B5000)*(1%2B15%)*13%
2022-03-24 14:12:36
甲公司进口环节应缴纳的增值税是200万元×10%+200万元×13%=26万元。
增值税是企业在经济活动中所涉及的货物及劳务给付的综合税负,是国家税收的重要组成部分。增值税的税率一般设定在17%左右,但是也会根据货物种类和服务种类的不同而产生不同的比例,以政府鼓励某些产业或者限制某些产业。拓展知识:在缴纳增值税的过程中,有对账、对冲、代扣代缴等操作,这些操作都能帮助企业减轻负担,有效提高工作效率。
2023-03-02 19:29:18
你好,同学。
该公司应交的增值税=10000*(1+10%)/(1-20%)*13%=1787.5
2020-06-11 15:34:34
内容较多稍后为您详细解答
2024-06-06 11:02:56
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