送心意

董孝彬老师

职称中级会计师

2026-07-12 11:18

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

西瓜很甜 追问

2026-07-12 11:21

老师,具体数据供您参考。

董孝彬老师 解答

2026-07-12 11:21

您好,本次申报差异金额=增值税收入-企业所得税营业收入,本期增值税收入A元,企业所得税营业收入A元,形成税会差异A元。我司为一般纳税人,该笔收入为跨期咨询服务收入,合同总额A元,已收款/达到合同约定付款日期,暂未对外开具发票。依据《财税〔2016〕36号》附件1第四十五条规定,增值税纳税义务已全额发生,本期一次性确认全部增值税应税收入并完成申报。
根据《企业所得税法实施条例》第九条及《国税函〔2008〕875号》第二条权责发生制与配比原则,该咨询服务存在固定履约周期,企业所得税需按服务月份平均分摊确认收入,本期仅确认当期对应分摊营收。本次差异为两税收入确认时点不同产生的正常时间性差异,无少报、漏报税款情形,合同、收款凭证等资料齐全,留存备查,服务期满后税会收入总额将保持一致。

一、收到款项分录(全额价税分离)
借:银行存款 A
贷:预收账款 A、应交税费—应交增值税(销项税额) A
二、服务期内逐月确认企业所得税收入分录
借:预收账款 当月分摊额
贷:主营业务收入 当月分摊额

西瓜很甜 追问

2026-07-12 11:30

老师,可以问下吗?  这种提交给税务的说明,我要加上数字吗?

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相关问题讨论
你好,对的是的,是这么做的。
2022-01-07 10:20:35
你好  所得税按利润表填写就对  
2022-04-11 17:09:58
不行,营业成本应该包括工人工资+工人社保费用+原材料+购买 的原辅料+货物购进小计+燃料、动力和水、电费小计+营业费用小计+ 其他应税收入项目金额+其他应税支出项目金额。
2023-03-12 18:04:58
你好; 你们这个说明你增值税收入和 企业所得税 收入有差异金额;  说明你们报的数据不对哈; 你去看看那个 数据才是你的真实收入;   在去改错误的申报表即可   
2022-07-18 18:58:42
是的,这个是要一致的
2019-04-02 16:20:48
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